APLICACIÓN PRÁCTICA DE IMPUESTOS INDIRECTOS (IVA Y IEPS)

$1,500.00$2,500.00 más IVA

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Empieza
9 agosto, 2018 8:30 am
Termina
9 agosto, 2018 5:30 pm
Sede
Avenida Coyoacán 1878, Int. 1203 y 1204, Benito Juárez, Acacias, 03240 Ciudad de México, CDMX   Ver mapa
Teléfono
01(55) 4630.4646
Duración
8 Horas
BRUNCH
10:30 A 10:50
LUNCH
14:00 A 15:00

Objetivo

Que el participante conozca la reglamentación en materia del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en lo aplicable a sus disposiciones generales, de tal forma que pueda cumplir con las obligaciones establecidas en Ley y tomar las mejores alternativas que coadyuven a la eficiencia financiera del contribuyente.

Dirigido

Comerciantes, personas físicas del régimen de incorporación fiscal, contadores, empresarios y público en general interesado en conocer los lineamientos en materia de pago del IVA y el IEPS, por la realización de los diferentes actos o actividades, objeto de pago de estas contribuciones indirectas.

Puntos de interés
 
1. Plantear la importación de las contribuciones indirectas y su impacto en la recaudación fiscal.
2. Determinar quiénes son sujetos del IVA y del IEPS.
3. Analizar y precisar cuáles son los supuestos de causación del impuesto, ya sea en enajenación, prestación de servicios, arrendamiento, importación y exportación.
4. En materia de IVA analizar el impacto que tiene los actos gravados y los actos exentos.
5. Quien causa el IEPS realmente y quienes  no son sujetos de IEPS.
6. En materia de IEPS determinar los productos y servicios gravados y en que supuestos estos productos están exentos.
7. Revisar cuales son las distintas declaraciones informativas que deben presentar quienes causan IEPS, el periodo, plazos y forma de presentación.
8. Analizar los casos especiales de tratamiento del IVA y del IEPS como son: Copropiedad, sociedad conyugal, coordinados, entre otros.
 

Incluye:
· Alimento según horario
· Material digital o impreso
· Diploma con valor curricular
· Coffee break
· Estacionamiento (Sujeto a disponibilidad)

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I. Conceptos

  1. Impuestos indirectos
  2. Traslado del impuesto

II. Sujetos para IVA y el IEPS

  1. Personas físicas
  2. Personas morales

III. Objeto para el IVA y el IEPS

  1. Enajenación de bienes
  2. Prestación de servicios
  3. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes (excepto IEPS)
  4. Importación de bienes o servicios

IV. Base para IVA y el IEPS

  1. Valor de los actos o actividades
  2. Precio o contraprestación pactada
  3. Valor de mercado

V. Tasas y cuotas

  1. Actos que se gravan mediante la aplicación de tasas
  2. Actos que se gravan mediante la aplicación de cuotas (solo IEPS)

VI. Época de pago

  1. Cobro efectivo de contraprestaciones
  2. Formas de extinción de obligaciones
  3. Períodos mensuales, bimestrales y trimestrales
  4. A la fecha de presentación del pedimento

VII. Definición de conceptos generales para IEPS

VIII. Cálculo del IVA y el IEPS

  1. Momento de causación
  2. Base gravable
  3. Tasas aplicables
  4. Acreditamiento
  5. IVA en periodo preoperativo
  6. Requisitos para el acreditamiento
  7. Acreditamiento en actos mixtos (solo en IVA)
  8. Ajuste al IVA Acreditable (solo en IVA)
  9. Devoluciones y compensaciones
  10. Cancelación por devoluciones, descuentos y bonificaciones

IX. Actos exentos de IVA y el IEPS

  1. Ley
  2. Resolución Miscelánea
  3. Decreto de estímulos fiscales

X. Tratamiento fiscal para RIF

  1. IVA
  2. IEPS

XI. Obligaciones en IVA y en IEPS

  1. Contabilidad
  2. CFDI y otras alternativas
  3. Declaraciones informativas
  4. Información de clientes y proveedores
  5. Informe de precios, valor y volumen
  6. Otras obligaciones

XII. Tratamiento de casos especiales

  1. Copropiedad
  2. Sucesi
  3. Sociedad conyugal
  4. Coordinados
  5. Fideicomisos
  6. Asociación en participación

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